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"关键词=内部审计"
8,041 条 记 录,以下是 1-10
国家审计机关指导和监督内部审计路径研究获取全文在线阅读
1
出  处:《财会月刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第11期106-111,共6页
作  者:史永 鲁清仿 许国艺
基金项目:国家社会科学基金项目(项目编号:15BJY020);教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:18YJC630145);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(项目编号:2722019PY016)。
摘  要:内部审计不仅是中国特色社会主义审计监督体系的重要组成部分,而且在党和国家监督体系中发挥着基础性与前哨性作用。通过分析国家审计机关指导和监督内部审计工作的必要性与现状,发现其存在三个方面的问题:内部审计发展不平衡、法规层次...
关 键 词:国家审计 内部审计 社会审计 指导 监督 党和国家监督体系 
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加强医院内部审计对于促进医院财务管理的意义探讨获取全文在线阅读
2
出  处:《经济师》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期122-123,126共3页
作  者:谭晰文
摘  要:医院在对于财务管理以及审计的工作中。内部审计和财务管理非常重要,医院的财务管理和内部审计工作进行探讨首当其发的就是从研究审计工作开展,医院的内部审计作为财务的核心存在,有完善的体系是保障医院的根本。应避免医院在运行当中不...
关 键 词:医院内部审计 财务管理 意义 研究 
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云计算环境下企业内部审计研究获取全文在线阅读
3
出  处:《榆林学院学报》 2020年第3期84-87,共4页
作  者:安杰
摘  要:在风起“云”涌的大数据时代,信息技术不断发展与日益成熟,云计算以其低廉的成本、极大的便捷迅速获得众多企业的认可,并逐渐渗透到国民经济的各行各业中。近年来,云计算的概念与方法被逐步引入到审计领域,不仅为审计行业的创新与发展...
关 键 词:内部审计 云计算环境 大数据 SWOT分析 
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高校内部控制与内部审计整合运行探析获取全文在线阅读
4
出  处:《经济师》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期116-118,共3页
作  者:倪孙华
基金项目:江苏省2018年度高校哲学社会科学专题研究项目:“政府会计改革对高校财务工作影响及对策研究”(课题编号:2018SJZT47)。
摘  要:为了保证高校内部控制体系的建立和高效运行,必须借助内部审计力量,达到事半功倍的效果。文章从高校内部控制、内部审计制度完善进程入手,分析了两者之间的辩证统一关系,进而提出高校内部控制、内部审计整合运行的途径。
关 键 词:高校 内部控制 内部审计 整合运行 途径 
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企业增值型内部审计研究获取全文在线阅读
5
出  处:《北方经贸》 2020年第5期81-83,共3页
作  者:邵凡
摘  要:增值型内部审计作为一种新型的内部审计模式,通过开展一系列增值性活动,使内部审计助力企业发展,帮助企业提高效率,最终实现价值增值。现主要分析了传统内部审计与增值型内部审计的区别,以及企业发展增值型内部审计的重要意义、影响因...
关 键 词:内部审计 价值增值 内部控制 
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BIM技术在临建费用内部审计中的应用--基于S公司的案例研究获取全文在线阅读
6
出  处:《会计之友》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第10期149-155,共7页
作  者:孙忍
摘  要:施工企业临建费用在其成本构成中占比高,各种主客观因素导致临建费用超标现象严重,而传统内部审计方法对临建费用的审计效率较低。文章以S公司为例,在介绍临建费用及内部审计现状的基础上,归纳分析了临建费用内部审计由于地理位置特殊...
关 键 词:临建费用 BIM技术 内部审计 风险控制 
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内部审计在我国公立高校管理中的作用研究获取全文在线阅读
7
出  处:《商业会计》 2020年第10期89-92,共4页
作  者:王成千
摘  要:内部审计是我国审计工作的重要组成部分。内部审计内部审计机构和内部审计人员对财务收支等经济活动实施独立审查和评价,目的在于促进组织健全内部控制、改善管理、提高经济效益。研究内部审计在公立高校教育管理的作用,有利于分析我国...
关 键 词:高校管理 内部审计 作用 
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基于公司治理的增值型内部审计:挑战·途径·案例获取全文在线阅读
8
出  处:《商业会计》 2020年第10期93-95,共3页
作  者:伍光明
摘  要:随着市场实体经济的发展,公司治理问题逐渐浮出水面,不同于国家审计与社会审计,内部审计在评价公司业绩、完善公司治理结构和实现公司增值等方面的表现更为突出,内部审计也越来越被社会认同,更多的企业开始设立内部审计部门,这也给内...
关 键 词:内部审计 公司治理 企业增值 
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基于SWOT分析的医院内部审计建设策略研究获取全文在线阅读
9
出  处:《现代医院》 2020年第5期708-710,714共4页
作  者:霍晓霞
摘  要:采用SWOT分析方法,对新形势下医院内部审计面临的外部机遇和挑战及内部优势和劣势进行系统分析,并提出加强医院内部审计建设的策略,为医院内部审计工作者提供参考。
关 键 词:医院 内部审计 SWOT分析 策略 
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“青海战略”视阈下企业内部审计制度变革与创新获取全文在线阅读
10
出  处:《国际商务财会》 2020年第5期80-82,共3页
作  者:侯学良
摘  要:经济新常态推动我国政治、经济、文化、科技等领域发生质的变革,企业治理出现新的战略方向和发展机遇。内部审计作为公司治理的四大基石之一,是企业管理的第三道风险防线,在企业战略发展中发挥着不可小觑的作用。文章基于现代企业动态环...
关 键 词:青海战略 内部审计 制度创新 
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