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检索条件:
"关键词=内部管理控制"
94 条 记 录,以下是 1-10
“合规性”审核在管理体系认证中的作用分析获取全文在线阅读
1
出  处:《中国认证认可》 2019年第11期46-49,共4页
作  者:刘书骏
摘  要:管理体系认证应该是独立的第三方机构评价并确认组织拥有一个为确保实现其包括合规性在内的承诺的、经证实有效的管理体系。尽管管理体系认证不是对合规性的担保,但管理体系认证应该是一种经证实的和有效的用以“使组织实现并保持合规性”...
关 键 词:内部管理控制 合规性 第三方机构 管理体系认证 符合性 有效的管理 
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电子商务环境下的企业内部控制探讨获取全文在线阅读
2
出  处:《黑河学院学报》 2019年第8期67-69,共3页
作  者:江若楠
基金项目:福建省教育厅社会科学基金一般项目“电子商务环境下的内部控制探讨”(JAS160470).
摘  要:电子商务的蓬勃发展,给传统的企业内部控制环境带来了变化,风险评估范围扩大,信息管理从“纵向”转向“横向”,财务管理模式及财务安全面临着挑战。内部管理控制及内部会计控制是内部控制的关键,在电子商务环境下企业内部管理控制中企...
关 键 词:电子商务 内部管理控制 内部会计控制 
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试论物流企业的财务风险与内部控制获取全文在线阅读
3
出  处:《中国集体经济》 2019年第11期72-73,共2页
作  者:张海贤
摘  要:当前,我国经济发展正处在于市场经济发展的重要转型时期,再加上全球经济一体化趋势加强,对物流企业来说,物流行业发展快速,企业规模不断壮大,面临着挑战与竞争压力也不断增加。目前,大部分的物流企业为了提高自身的竞争优势,积极构...
关 键 词:物流企业 财务风险 内部管理控制 相关性 措施 
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浅谈铁路运输企业收入管理的内部控制获取全文在线阅读
4
出  处:《广西经济》 2018年第8期67-68,共2页
作  者:黄希乔
摘  要:内部控制是指企业为实现经营管理目标、组织内部经营而对各项业务活动进行组织、制约、考核和调节的方法、程序和措施。内部控制按其作用范围可以分为内部会计控制内部管理控制。铁路运输收人是铁路运输企业办理客货运输业务和辅助作业中...
关 键 词:铁路运输企业 内部控制 收入管理 内部管理控制 内部会计控制 经营管理目标 运输收入 业务活动 
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基于博弈论的预算强调对预算松弛控制的影响获取全文在线阅读
5
出  处:《全国商情》 2015年第40期54-55,共2页
作  者:李牧 沈青青
摘  要:预算松弛普遍存在于企业的预算管理之中,在高预算强调下,预算执行部门会尽最大可能上报预算松弛,而内部审计则是控制预算松弛的重要环节。本文采用了建立博弈模型的规范分析方法,研究了预算强调对预算松弛控制的内部审计博弈的影响,验...
关 键 词:松弛控制 内部审计 规范分析方法 博弈论 执行部门 内部管理控制 业绩考核指标 经营管理过程 企业经营管理者 增加价值 
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浅析企业现金管理存在的问题及解决措施获取全文在线阅读
6
出  处:《全国商情》 2015年第45期71-72,共2页
作  者:蒋爱红
摘  要:随着我国市场经济的发展,企业资金管理越来越受到重视,本文以企业现金管理存在的问题及解决措施为主题展开相关讨论。首先,对其进行了简要概述,主要从认识方面、现金使用情况、内控体系建设、监督等方面的问题切入,加以分析,并在此基...
关 键 词:现金管理 企业资金管理 内控体系建设 现金流 内部管理控制 竞争方式 财务管理人员 监督机构 制度化管理 持有量 
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中小微企业内部管理控制探研获取全文在线阅读
7
出  处:《湖南工业大学学报:社会科学版》 2015年第5期32-37,共6页
作  者:文艺 龙雨晴
基金项目:省社科规划办项目(11YBB350),湘潭大学校级项目(0609023)
摘  要:在经济全球化的今天,中小微企业的经营环境将更加复杂,而内部管理控制是风险管理最有效手段,但是管理成本是制约中小微企业完善内部控制最主要的障碍。目前中小微企业内部管理控制存在控制观念落后,风险意识不足,内部管理控制制度不完...
关 键 词:中小微企业 内部管理控制 成本效益 
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浅谈会计岗位分工在中小企业内部控制中的运用获取全文在线阅读
8
出  处:《全国商情》 2015年第32期49-50,共2页
作  者:张晓东
摘  要:本文从目前中小企业内部控制中存在的问题与不足入手,以会计岗位分工在其内部控制中的作用着手,就怎样加强内部控制提出了相关策略。以期有助于加强我国中小企业内部控制,促进我国中小企业的协调可持续发展。
关 键 词:内部控制 岗位分工 企业经营效率 内部管理控制 企业资金 经济活动 内部牵制 内部审计制度 工作细节 有效性原则 
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对公司财务管理体系的策略分析获取全文在线阅读
9
出  处:《全国商情》 2015年第26期48-49,共2页
作  者:王庆
摘  要:截至目前为止,由于电力公司管理人员长久以来忽视对电力公司财务管理的监管工作,导致很多电力公司并没有完善的建立起电力公司财务管理措施方案,从而导致我国财政部门为电力公司增加了很多不必要的财政支出,造成了巨大的财政浪费。针对...
关 键 词:财务管理体系 公司财务管理 电力公司 电力企业 预算控制 财务风险管理 财务部门 内部控制 内部管理控制 财政部门 
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浅议内审体系对企业内部控制与监督的作用获取全文在线阅读
10
出  处:《全国商情》 2015年第24期77-78,共2页
作  者:董娟
摘  要:在市场经济体制下,我国各行业的企业都得到了飞速的发展,大型企业的数量越来越多,为企业带来更大经济效益。在此情况下,企业必须要加强内部审计管理,做好企业内部控制与监督工作,为企业的健康持续发展打下良好基础。本文主要对企业内...
关 键 词:内部控制 内部审计管理 内审工作 内审人员 市场经济体制 内部管理控制 内部审计人员 审计委员会 成本效益原则 内审机构 
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